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2018年度兰州市社会经济调查中心部门决算
发布日期:2019-09-12 字号:[ ]

2018年度

兰州市社会经济调查中心部门决算 

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)一定牛彩票网快三设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

兰州市社会经济调查中心

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

市社会经济调查中心工作职能是:负责全市经济发展和社情民意调查工作;负责一定牛彩票网快三实施社会经济调查、企业景气调查、并对调查结果进行评价;负责一定牛彩票网快三实施市委市政府安排的全市中心工作、重大决策落实情况的调查等工作。

(二)一定牛彩票网快三设置

市社会经济调查中心为事业性质单位,正科级建制,经费全额拨款,人员编制12名。现有人员8人,综合管理岗6人,专业技术岗1人,工勤岗1人。一定牛彩票网快三与人员均统一管理。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

公开01

部门:兰州市社会经济调查中心

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

2,459,938.39

一、一般公共服务支出

28

2,307,121.00

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

960.00

六、其他收入

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

35,885.86

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

47,692.53

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

68,279.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

49

本年收入合计

23

2,459,938.39

本年支出合计

50

2,459,938.39

用事业基金弥补收支差额

24

结余分配

51

年初结转和结余

25

年末结转和结余

52

26

53

总计

27

2,459,938.39

总计

54

2,459,938.39

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

公开02

部门:兰州市社会经济调查中心

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,459,938.39

2,459,938.39

201

一般公共服务支出

2,307,121.00

2,307,121.00

20105

统计信息事务

2,307,121.00

2,307,121.00

2010503

  机关服务

2,307,121.00

2,307,121.00

205

教育支出

960.00

960.00

20508

进修及培训

960.00

960.00

2050803

  培训支出

960.00

960.00

208

社会保障和就业支出

35,885.86

35,885.86

20805

行政事业单位离退休

34,361.50

34,361.50

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34,361.50

34,361.50

20899

其他社会保障和就业支出

1,524.36

1,524.36

2089901

  其他社会保障和就业支出

1,524.36

1,524.36

210

医疗卫生与计划生育支出

47,692.53

47,692.53

21011

行政事业单位医疗

47,692.53

47,692.53

2101102

  事业单位医疗

30,523.28

30,523.28

2101103

  公务员医疗补助

17,169.25

17,169.25

221

住房保障支出

68,279.00

68,279.00

22102

住房改革支出

68,279.00

68,279.00

2210201

  住房公积金

68,279.00

68,279.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

公开03

部门:兰州市社会经济调查中心

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,459,938.39

1,247,838.39

1,212,100.00

201

一般公共服务支出

2,307,121.00

1,095,021.00

1,212,100.00

20105

统计信息事务

2,307,121.00

1,095,021.00

1,212,100.00

2010503

  机关服务

2,307,121.00

1,095,021.00

1,212,100.00

205

教育支出

960.00

960.00

20508

进修及培训

960.00

960.00

2050803

  培训支出

960.00

960.00

208

社会保障和就业支出

35,885.86

35,885.86

20805

行政事业单位离退休

34,361.50

34,361.50

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34,361.50

34,361.50

20899

其他社会保障和就业支出

1,524.36

1,524.36

2089901

  其他社会保障和就业支出

1,524.36

1,524.36

210

医疗卫生与计划生育支出

47,692.53

47,692.53

21011

行政事业单位医疗

47,692.53

47,692.53

2101102

  事业单位医疗

30,523.28

30,523.28

2101103

  公务员医疗补助

17,169.25

17,169.25

221

住房保障支出

68,279.00

68,279.00

22102

住房改革支出

68,279.00

68,279.00

2210201

  住房公积金

68,279.00

68,279.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:兰州市社会经济调查中心

金额单位:元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,459,938.39

一、一般公共服务支出

28

2,307,121.00

2,307,121.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

960.00

960.00

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

35,885.86

35,885.86

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

47,692.53

47,692.53

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

68,279.00

68,279.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

2,459,938.39

二十二、债务还本支出

49

年初财政拨款结转和结余

23

二十三、债务付息支出

50

  一般公共预算财政拨款

24

本年支出合计

51

2,459,938.39

2,459,938.39

  政府性基金预算财政拨款

25

年末财政拨款结转和结余

52

26

53

总计

27

2,459,938.39

总计

54

2,459,938.39

2,459,938.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:兰州市社会经济调查中心

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,459,938.39

1,247,838.39

1,212,100.00

201

一般公共服务支出

2,307,121.00

1,095,021.00

1,212,100.00

20105

统计信息事务

2,307,121.00

1,095,021.00

1,212,100.00

2010503

  机关服务

2,307,121.00

1,095,021.00

1,212,100.00

205

教育支出

960.00

960.00

20508

进修及培训

960.00

960.00

2050803

  培训支出

960.00

960.00

208

社会保障和就业支出

35,885.86

35,885.86

20805

行政事业单位离退休

34,361.50

34,361.50

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34,361.50

34,361.50

20899

其他社会保障和就业支出

1,524.36

1,524.36

2089901

  其他社会保障和就业支出

1,524.36

1,524.36

210

医疗卫生与计划生育支出

47,692.53

47,692.53

21011

行政事业单位医疗

47,692.53

47,692.53

2101102

  事业单位医疗

30,523.28

30,523.28

2101103

  公务员医疗补助

17,169.25

17,169.25

221

住房保障支出

68,279.00

68,279.00

22102

住房改革支出

68,279.00

68,279.00

2210201

  住房公积金

68,279.00

68,279.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开06

编制单位:兰州市社会经济调查中心

金额单位:元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

718,907.39

302

商品和服务支出

52,040.00

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

164,717.00

30201

  办公费

30,436.79

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

300,683.00

30202

  印刷费

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

30203

  咨询费

310

资本性支出

30106

  伙食补助费

101,650.00

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

30205

  水费

31002

  办公设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

34,361.50

30206

  电费

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

197.21

31005

  基础设施一定牛彩票网快三

30110

  职工基本医疗保险缴费

30,523.28

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

17,169.25

30209

  物业管理费

6.00

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

1,524.36

30211

  差旅费

19,960.00

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

68,279.00

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

476,891.00

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

960.00

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

30217

  公务招待费

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

476,891.00

30229

  福利费

480.00

39908

  对民间非营利一定牛彩票网快三和群众性自治一定牛彩票网快三补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

39999

  其他支出

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30239

  其他交通费用

312

对企业补助

30240

  税金及附加费用

31201

  资本金注入

30299

  其他商品和服务支出

31203

  政府投资基金股权投资

31204

  费用补贴

31205

  利息补贴

31299

  其他对企业补助

人员经费合计

1,195,798.39

公用经费合计

52,040.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:107002

公开07

部门:兰州市社会经济调查中心

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,100.00

1,100.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:兰州市社会经济调查中心

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计245.99万元,支出总计245.99万元。与2017年决算数相比,收入增加71.83万元、增长41.25%,支出增加71.83万元、增长 41.20%,主要原因是人员基本养老保险、住房公积金及各种奖金支出。

本部门2018年度收入合计245.99万元,其中:财政拨款收入 245.99万元,占100.00%

本部门2018年度支出合计245.99万元,其中:基本支出124.78万元,占50.73%;项目支出 121.21万元,占49.27%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本 部门2018年度财政拨款收入合计245.99万元,较上年决算数增加 71.84万元,增长 41.25%。主要原因是人员基本养老保险、住房公积金及各种奖金支出。较年初预算数增加67.83万元,增长38.07%。主要原因是人员基本养老保险、住房公积金及各种奖金支出。

本 部门2018年度财政拨款支出合计245.99万元,较上年决算数增加 71.83万元,增长 41.25%。主要原因是人员基本养老保险、住房公积金及各种奖金支出。较年初预算数增加67.83万元,增长38.07%。主要原因是人员基本养老保险、住房公积金及各种奖金支出。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出230.71万元,占 93.79%,较年初预算数增加62.72万元,主要原因是主要原因是人员基本养老保险、住房公积金及各种奖金支出;教育支出 0.10万元,占0.04%,较年初预算数减少0.20万元,主要原因是基本支出培训费支出项目减少;社会保障与就业支出 3.59万元,占1.46%,较年初预算数增加3.45万元,主要原因是基本养老保险支出;医疗卫生与计划生育支出 4.77万元,占1.94%,较年初预算数增加-0.20万元,主要原因是人员减少;住房保障支出 6.83万元,占2.78%,较年初预算数增加2.07万元,主要原因是工资基数增大。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出124.78万元。其中:人员经费 119.58万元,较上年增加17.78万元,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、奖励金等。公用经费5.20万元,较上年增加0.49万元,主要原因是人员工资增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加-0.11万元,主要原因是本年无公务接待支出费用。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,公务车购置费0.00万元,公务车运行维护费0.00万元。公务接待费0.00万元

(三)“三公”经费实物量情况。

2018 年本部门因公出国(境)无;公务车保有量为0辆;国内公务接待无。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0.00万元。因为单位为事业单位,所以无机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆0辆,。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额118.11万元,其中:政府采购货物支出 28.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出89.76万元。主要用于采购办公设备、印刷服务、专项调查服务采购。

(四)预算绩效管理情况说明。

2018年我单位没有项目开展绩效评价工作。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收 支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障一定牛彩票网快三正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十 二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 




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